|
Faktúra |
94/243/2012
|
Stravné
|
232,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Spojená škola - Školská jedáleň |
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
Faktúra |
96/243/2012
|
Stravné
|
458,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Spojená škola - Školská jedáleň |
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
Faktúra |
93/236/2012
|
Stravné
|
10,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
ŠJ pri Obchodnej akadémii |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
Faktúra |
87/216/2012
|
Dodávka zemného plynu
|
1 048.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
Faktúra |
92/236/2012
|
Stravné
|
6,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
ŠJ pri Obchodnej akadémii |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
Faktúra |
91/236/2012
|
Stravné
|
44,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
ŠJ pri Obchodnej akadémii |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
Faktúra |
90/219/2012
|
Služby pevnej siete
|
87,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
Faktúra |
89/218/2012
|
Elektrina
|
163,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
VSE , a.s. |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
Faktúra |
88/217/2012
|
Elektrina
|
3 530.26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
RWE , a.s. |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
Faktúra |
86/215/2012
|
Služby pevnej siete
|
67,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
Faktúra |
85/214/2012
|
Mobilné služby
|
60,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
Zmluva |
0341/2011/2
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2012 |
|
|
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
Zmluva |
0341/2011/1
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2012 |
|
|
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
Zmluva |
0340/2011/2
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2012 |
|
|
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
Zmluva |
0340/2011/1
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2012 |
|
|
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
Faktúra |
81/209/2012
|
Montáž stropných reproduktorov
|
284,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Vojtech Gášpár - GARED |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
Faktúra |
83/211/2012
|
Stravné
|
6,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Rusňáková Helena |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
Faktúra |
82/211/2012
|
Stravné
|
47,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Rusňáková Helena |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
Faktúra |
80/207/2012
|
Nákup žiaroviek
|
48,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Montrel Plus s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2012 |
|
Zmluva |
10/2012/4
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2012_PKR_GR_3502
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Metodicko - pedagogické centrum |
|
|
|
|
10.04.2012 |