|
|
Objednávka |
41/2012
|
Toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Ing. Peter Deak |
|
Ing. Janka Halková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
|
11.07.2012 |
|
|
Objednávka |
42/2012
|
Príslušenstvo ku počítaču
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Ing. Peter Deak |
|
Ing. Janka Halková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
|
10.07.2012 |
|
|
Objednávka |
43/2012
|
Učebná pomôcka - mapa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Publicom s.r.o. |
|
Ing. Janka Halková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
182/373/2012
|
Vodné a stočné
|
490,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
VVS, a.s. |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
183/374/2012
|
Stravné
|
168,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Spojená škola - Školská jedáleň |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
184/374/2012
|
Stravné
|
31,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Spojená škola - Školská jedáleň |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Objednávka |
39/2012
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
www.eset.sk |
|
Ing. Janka Halková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
|
11.07.2012 |
|
|
Objednávka |
40/2012
|
Toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
www.eset.sk |
|
Ing. Janka Halková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
185/374/2012
|
Stravné
|
247,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Spojená škola - Školská jedáleň |
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Objednávka |
37/2012
|
Toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
RAMcom. s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
|
06.07.2012 |
|
|
Objednávka |
38/2012
|
Toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
100P, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
174/368/2012
|
Výkon TPO
|
39,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Róbert Luca - Atlas |
|
|
|
|
05.07.2012 |
|
|
Faktúra |
172/364/2012
|
Čistiace prostriedky
|
67,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Zovox drogéria - kozmetika |
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
173/365/2012
|
Kniha
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Akadémia FG s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
171/353/2012
|
Stravné
|
2 940,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Rusňáková Helena |
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
170/352/2012
|
Stravné
|
3,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Rusňáková Helena |
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
169/352/2012
|
Stravné
|
26,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Rusňáková Helena |
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Objednávka |
35/2012
|
Multifunkčný parný čistič
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
TopShop - Studio Moderna |
|
Mgr. Jozef Matis |
riaditeľ školy |
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
167/347/2012
|
List - bianco
|
104,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Ševt a.s. |
|
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
168/350/2012
|
Služby pevnej siete
|
142,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.06.2012 |